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市审计局领导到临海农商银行调研指导内审工作

发布日期:2018-02-09 访问次数: 字号:[ ]


近日,台州市审计局分管内部审计领导刘文辉与台州市内审协会领导徐科一行,专程到临海农商银行开展内部审计工作情况考察、调研,了解企业发展过程中内部审计工作的现状和存在的问题,寻找解决问题的思路和方法,交流内审工作的创新亮点和经验。临海市审计局长陈雨彬,临海农商银行行长陈波、监事长梁华,人事部审计部经理等相关人员参加了调研会,公司领导和审计部负责人分别就企业概况、企业内审工作开展情况作了汇报。

听取汇报后,刘文辉充分肯定了临海农商银行内部审计工作所取得的成绩,认为该行内审人才建设工作和“增值型”审计理念走在台州前列,并对金融企业内审工作提出几点建设性意见。

一是加强风险控制,建立风险清单督导机制。在现有审计发现问题“手册”和客户经理“禁令”基础上,结合以往审计结果,做好重点岗位风险梳理工作。建立审计风险清单,以“违规行为-违规依据-处理方式”为模型,提高岗位人员职业敏感和风险警惕,明确规定若清单提醒问题再犯应加重处理。二是注重人才培养,打造企业人才培育品牌。内部审计部门是人才培育的摇篮,通过参加审计工作,可以完善自身知识结构、掌握企业运转流程构架、强化风险掌控技术、提升实务水平、提高管理才能、锻炼写作能力等,为整个企业输出“复合型”的人才。三是强化成果运用,做好成果总结提炼工作。坚持 “实务+理论创新”,努力做到人人会写、人人会思考。落实好优秀项目、先进单位参评工作,并把实践过程中的体会升华到理论高度,积极参与审计成果宣传与经验交流活动,更好地促进成果转化。





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