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台州市内部审计协会关于表彰2017年度优秀内部审计论文和案例的通报

发布日期:2017-11-09 访问次数: 信息来源:台州市审计局 字号:[ ]


各县(市、区)内部审计协会、分会,市直会员单位:
  为了进一步加强内部审计理论研究,挖掘内部审计典型案例,及时总结内部审计先进经验,根据浙江省内部审计协会统一部署,今年市内审协会组织开展了全国统一课题“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”和省自组课题“内部审计如何当好改革促进派”的研究,同时向全市征集优秀内部审计案例。活动受到全市上下的积极响应,各内部审计协会、分会和广大内部审计人员,认真组织开展课题调研、文章撰写,并积极投稿。

根据《台州市内部审计科研和审计案例管理办法》,市内审协会组织有关专家对报送的论文、案例进行了评选。“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”课题评出论文一等奖1篇,二等奖2篇,三等奖6篇,优秀奖7篇;“内部审计如何当好改革促进派”课题评出论文一等奖1篇,二等奖2篇,三等奖6篇,优秀奖7篇;内部审计案例评出一等奖2篇,二等奖3篇,三等奖8篇,优秀奖15篇。现将获奖名单予以公布(见附件)。

希望全市各级内审组织和广大内审工作者再接再厉,开拓创新,积极开展内部审计理论研究,总结撰写典型案例,不断创新审计技术方法,提高我市内部审计理论水平和实践能力。

  附件:

  1.“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”论文获奖名单

  2.“内部审计如何当好改革促进派”论文获奖名单

  3.2017年度内部审计案例获奖名单

  台州市内部审计协会

  2017年11月8日    
附件1

“内部审计如何在防范风险和提高效益方面

发挥更大作用”论文获奖名单

  一等奖(1篇)

  1.从金融机构外包业务看内审如何防风险提效益

浙江台州椒江农村合作银行 叶玲萍

  二等奖(2篇)

  1.浅析深化改革背景下银行内部审计如何在“防范风险、提高效益”方面发挥更大作用 ——以临海农商银行为例

浙江临海农村商业银行股份有限公司   何  蓉  郭剑平

  2.履行银行卫士职责  发挥保驾护航作用

  ——探索内部审计工作如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用

浙江温岭联合村镇银行股份有限公司  徐萍萍  王  吉

  三等奖(6篇)

1.浅谈内部审计助力支行发展

浙江泰隆商业银行股份有限公司      张佳宇

2.内部审计的效益之路 

伟星集团有限公司 王宏

3.浅析内部审计在风险防范中如何发挥更大作用

   临海市住房和城乡建设规划局      金清楠 王滢 曾菊琴

4.论教育内审如何发挥防范风险和提高效益的作用

      黄岩区教育局  彭卉

5.浅议银行内部审计工作创新

浙江玉环农村商业银行股份有限公司  徐海容

6.“免疫系统”功能下学校内部审计风险防御机制探究

      天台县平桥中学      陈敏

优秀奖(7篇)

1. 强化内部审计监督 提升内部审计效益

台州市气象局  陈挺元

2.促内部审计防范风险,提高效益

浙江台州椒江农村合作银行   陈亚运

3.加强内部审计  防范企业风险

黄岩区农村经营管理总站     唐培培

4.商业银行管理效益审计的理论定位和实务探讨 

浙江泰隆商业银行股份有限公司    郝帅

5.浅谈内部审计在防范银行道德风险中的作用

浙江泰隆商业银行股份有限公司      戴丽霞  黄盛

6.商业银行内部审计的风险管理效应研究

浙江温岭农村商业银行股份有限公司  金盼

7.贷款“三查”制度执行情况专项审计与风险控制 

浙江民泰商业银行股份有限公司      邵晓光

  附件2

“内部审计如何当好改革促进派”

论文获奖名单

  一等奖(1篇)

  1.完善整改项目实施细节  促进银行改革发展

  ——以泰隆银行全行整改项目为例

浙江泰隆商业银行股份有限公司  刘殿雄

  二等奖(2篇)

  1.内部审计如何当好银行转型促进派

浙江台州椒江农村合作银行  徐  哲

  2.内部审计如何当好改革促进派

浙江台州黄岩农村合作银行  徐金丹

  三等奖(6篇)

  1.基层人民银行权力运行审计探析 

中国人民银行台州市中心支行   陈海棠

  2."新历史方位下商业银行强化内部资本充足性审计的意义及应对策略"     

浙江玉环农村商业银行股份有限公司  何细菊

  3.监督与服务并举  转化审计成果 共创有温度审计  

仙居县农村信用合作联社  张静娴

  4.浅谈城市商业银行如何深化审计成果运用 

浙江泰隆商业银行股份有限公司      倪亚波

  5.医院货币资金内扣审计思路和方法   

临海市卫生和计划生育局  吴青松

  6.谈谈高校内部审计如何当好改革促进派

台州学院     华英芳

  优秀奖(7篇)

  1.正确行使同级监督职能  

浙江天台农村商业银行股份有限公司  潘天宁

  2.服务改革大局  争当改革促进派 基于商业银行事业部制改革的探索

浙江民泰商业银行股份有限公司      邵晓光

  3.CRM在我国商业银行个人金融业务中的应用

浙江天台农村商业银行股份有限公司  陈璐

  4.提高内审质量,实现增值审计

仙居县农村信用合作联社  柯险峰

  5.浅谈内部审计在落实监督中如何保护改革派  

黄岩区农村经营管理总站  朱梦迪

  6.浅谈农村金融合作机构内部审计成果的转化利用    

仙居县农村信用合作联社  张雅红

  7.内部审计成果运用的思考与实践 

浙江泰隆商业银行股份有限公司      陈文婷

  附件3

2017年度内部审计案例获奖名单

  一等奖(2篇)

  1.探索管理审计  防范经济风险

  ——PDCA循环在医院经济合同审计中的运用案例

台州恩泽医疗中心(集团)   

张  婧  郑彩霞  王  进  杨允新

  2.审计与营销的思考

  ——关于手机银行业务的审计调查

浙江天台农村商业银行股份有限公司  徐瑞珍

  二等奖(3篇)

  1.开展合同专案审计  降低法律风险

  ——合同专项审计案例

浙江钱江摩托股份有限公司  马君琴

  2.以包代管  隐患重重

  ——对现金清分整点外包业务的审计调查

浙江台州椒江农村合作银行  李莉敏

  3.小金库  大危害

  ——**职业技术学校小金库案例分析

黄岩区教育局  彭  卉

  三等奖(8篇)

  1.定收、堵漏,确保学校食堂有效运行

  ——玉环市学校食堂审计方案分析

玉环市教育会计核算中心   李洁慧

  2.罗卡定律下的内部审计思考 

浙江泰隆商业银行股份有限公司      韩颖

  3.违规代理成隐患  抽丝剥茧见端倪

      浙江民泰商业银行股份有限公司      邵晓光

  4.效益审计 助力医院可持续发展——血液净化中心项目 

临海市第二人民医院     许海芬 金海燕

  5.抽丝剥茧现真相  严宽相济服人心     

浙江台州路桥农村合作银行   王天正

  6.存货管理专项审计案例分析 

浙江海正药业股份有限公司

  7.一封投诉信,引发的疑云

  ——某商业银行对支行的全面审计"    

浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 陶晶晶

  8.构筑信贷防护网 保障资金安全行

  ——从信贷员离岗审计中引发的思索

浙江玉环农商银行股份有限公司  郑景领 何细菊

优秀奖(15篇)

  1.从细节入手,注重审计质量,提高审计成果

  ——以台州学院省级重点实验教学示范中心经费使用情况审计调查为例   

台州学院     黄华 华英芳

  2.国有企业内部管理领导干部经济责任审计转型与思索   

台州市椒江区国有资产经营有限公司  潘慧萍

  3.借担保之名,行借户之实案例-椒江农合行 

浙江台州椒江农村合作银行   李莉敏

  4.加班管理失控, 虚列成本 

国网浙江台州市黄岩区供电公司     吴晓霞

  5.银行卡助农服务专项审计案例  

浙江台州黄岩农村合作银行  吴继杰

  6.泰隆银行机构综合评级实践与创新     

浙江泰隆商业银行股份有限公司      叶启

7.运用建模手段发现银行柜面现金差错隐瞒不报

浙江泰隆商业银行股份有限公司      周丹丹

8.关于农村财务集中审计工作的实践与思考

          ——以天台县农村财务审计工作为例"

天台县白鹤镇人民政府     范建中

9.失之其职,谬以千里   

浙江泰隆商业银行股份有限公司 郭凯

10.利用非现场模型挖掘审计线索

浙江玉环农村商业银行股份有限公司  颜雪霜  陈海虹

11.严把授信关  是贷款质量的重要保障    

浙江天台农村商业银行股份有限公司      裘东升

12.莫让善政被利用

——一起遏制“异常交易套取手续费”的成功案例   

浙江台州路桥农村合作银行   罗邦其  林刚

13.流程评价审计促“支农绿色通道”           

浙江临海农村商业银行股份有限公司  何蓉

14.基层人民银行反洗钱管理审计调查案例

中国人民银行台州市中心支行   

15.不可小觑的“真金白银”

——关于某农信联社已核销呆账贷款的审计案例"

仙居县农村信用合作联社      娄慧莲






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